江西信用担保集团开展征信合规与
信息安全管理内审工作
?
为深入贯彻落实习近平总书记关于审计工作的重要指示批示精神,进一步加强担保集团合规管理和内部控制工作,近期,集团针对2021—2022年两年的征信业务开展情况进行了征信合规与信息安全管理专项审计。
内部审计作为公司防范化解风险、规范权力运行、促进反腐倡廉、提升治理水平的重要抓手,在发现问题、预防问题、规范管理上发挥着重要作用。担保集团根据相关制度要求积极开展内审工作,通过观察、访谈和现场抽样检查等方式,对征信管理工作中涉及征信业务的内控制度建设、用户管理、查询使用、合规培训等相关内容进行了认真审计。相关部门严格对照问题查找不足、改进思路、总结经验、开发成果,进一步促进内审成果转化,确保集团征信合规与信息安全。
未来,集团将进一步推动审计整改工作系统化、制度化、规范化,通过强化审计监督,不断提升集团内控管理水平、防范化解金融风险,形成以审促改、以改促治、以治促效的审计良好局面,为担保集团高质量发展保驾护航。